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平成26年度9月補正予算について

更新日:2014年9月4日 印刷ページ表示

1 基本的な考え方

 総合計画「はばたけ群馬プラン」にかかげた目標の実現に向け、世界遺産の保存・活用、蚕糸業継承対策など、早急に対応が必要な政策課題を中心に予算措置。
 「景気回復・成長予算」として編成した平成26年度当初予算及び大雪被害に係る補正予算と合わせ、景気回復の動きを県内隅々まで行き渡らせるとともに、県民生活の安全・安心の確保に全力で取り組む。

2 補正予算の規模

9月補正予算額 7,269,750千円…(1)

  • 現在の予算額 723,408,089千円(5月補正後)…(2)
  • 9月補正後の予算額 730,677,839千円…(1)+(2)(対前年度比 109.2%)

〔参考〕
 前年度の9月補正予算額 10,220,691千円
 前年度の9月補正後の予算額 669,342,780千円

3 補正予算の柱及び重点事業

1 地域を支え、経済・社会活動を支える人づくり

  • 榛名養護学校吾妻分校(仮称)開設準備 42,300千円
  • 冬季国体大会運営推進(テレビ番組制作・放映) 35,255千円
  • 保育所緊急整備(安心こども基金) 140,986千円
  • ジョブカフェぐんま高崎センター カウンセラー増員 2,457千円

2 誰もが安全で安心できる暮らしづくり

  • 児童養護施設整備費補助(社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金) 232,800千円
  • 救護施設整備費補助(社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金) 425,573千円
  • 小児等在宅医療連携推進 4,171千円
  • 老人福祉施設大規模修繕費補助 60,000千円
  • 軽費老人ホーム利用料補助 4,473千円
  • 特定疾患対策・小児慢性特定疾患対策 8,500千円
  • ぐんまこどもの国児童会館外壁改修工事 70,000千円
  • 県立障害者リハビリテーションセンター再編整備 160,000千円
  • 土砂災害等防止対策(治山、河川、砂防) 400,000千円
  • 自動車ナンバー自動読取装置の更新整備 50,000千円
  • 駐在所整備 4,000千円

3 恵まれた立地条件を活かした産業活力の向上・社会基盤づくり

世界遺産関連

  • 文化財保存事業費補助(世界遺産関係) 15,413千円
  • 世界遺産・ぐんま絹遺産継承基金積立 3,000千円
  • 蚕糸業継承対策 5,157千円
  • 遺伝子組換えカイコ実用化研究 2,475千円
  • 中小企業パワーアップ資金の拡充(世界遺産登録関連要件)72,464千円(融資枠5億円)
  • 世界遺産を核とした観光誘客 10,500千円
  • 世界遺産周辺道路整備 100,000千円

その他

  • 公共事業費の増額(道路整備、橋りょう耐震化、河川など) 4,604,000千円
  • 群馬のきのこ振興対策(特用林産施設等体制整備) 40,000千円
  • 農業構造改善対策(強い農業づくり交付金) 127,841千円

4 その他

  • 人口減少対策 3,000千円
  • 財政調整基金積立 1,375,319千円
(参考)過去の9月補正(単位:百万円)
年度 9月補正額 補正後予算額 備考
平成19年度 6,579百万円 814,615百万円 (台風災害対策追加提案分2,900百万円)
平成20年度 3,794百万円 657,525百万円  
平成21年度 17,394百万円 730,062百万円 (国の経済対策を含む)
平成22年度 (当初提案分)6,395百万円    
(追加提案分)4,506百万円   (国の経済対策)
(合計)10,901百万円 669,032百万円  
平成23年度 6,072百万円 685,252百万円 (震災対応分2,043百万円)
(上記以外4,029百万円)
平成24年度 (専決分)211百万円    
(議決分)4,344百万円    
(合計)4,555百万円 671,003百万円  
平成25年度 10,221百万円 669,343百万円  
平成26年度 7,270百万円 730,678百万円  

4 補正予算の財源内訳

補正予算の財源内訳(単位:千円)
区分 9月補正予算額(A) 5月補正後予算額(B) 計(A)+(B) 備考
国庫支出金 2,504,890千円 105,528,441千円 108,033,331千円  
繰越金 2,535,095千円 71,192千円 2,606,287千円
  • 平成25年度決算剰余金 2,750,636千円
県債 2,369,000千円 99,800,000千円 102,169,000千円  
その他 -139,235千円 518,008,456千円 517,869,221千円
  • 繰入金 267,318千円
  • 分担金及び負担金 -436,180千円
  • その他 29,627千円
7,269,750千円 723,408,089千円 730,677,839千円  

5 補正予算の主な内容

補正予算の主な内容(単位:千円)
区分 9月補正予算額(A) 5月補正後予算額(B) 計(A)+(B) 備考
その他の一般事業 1,290,431千円 639,706,689千円 640,997,120千円
  • 主なものは、「主要事業一覧」記載のとおり
公共事業 4,604,000千円 83,700,000千円 88,304,000千円  
補助公共事業 -2,050,000千円 24,741,647千円 22,691,647千円
  • 国庫内定による減
単独公共事業 6,654,000千円 58,958,353千円 65,612,353千円  
財政調整基金積立 1,375,319千円 1,400千円 1,376,719千円
  • 平成25年度決算剰余金の1/2
7,269,750千円 723,408,089千円 730,677,839千円  

平成26年度9月補正予算本文印刷用PDFはこちら(PDFファイル:209KB)
平成26年度9月補正主要事業一覧はこちら(PDFファイル:254KB)