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平成26年度群馬県病院事業会計補正予算(第3号)

更新日:2015年3月18日 印刷ページ表示

総則

第1条 平成26年度群馬県病院事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

業務の予定量

第2条 平成26年度群馬県病院事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

業務の予定量表
区分 心臓血管センター がんセンター 精神医療センター 小児医療センター 総務課
2 年間患者数
(人)
(1)入院 既決予定量 59,130人 100,260人 65,700人 41,245人   266,335人
補正予定量 -4,046人 -6,767人 -3,361人 -2,301人   -16,475人
55,084人 93,493人 62,339人 38,944人   249,860人
(2)外来 既決予定量 83,936人 94,561人 28,548人 47,580人   254,626人
補正予定量 -916人 4,515人 -2,041人 -1,175人   383人
83,020人 99,077人 26,507人 46,405人   255,009人
3 1日平均患者数
(人)
(1)入院 既決予定量 162人 275人 180人 113人   730人
補正予定量 -11人 -19人 -9人 -6人   -45人
151人 256人 171人 107人   685人
(2)外来 既決予定量 344人 388人 117人 195人   1,044人
補正予定量 -4人 18人 -8人 -5人   1人
340人 406人 109人 190人   1,045人
4 主要な建設改良事業
(千円)
(1)病棟等増改築事業 既決予定量 197,738千円 7,700千円 206,760千円 303,643千円   715,841千円
補正予定量 -35,978千円 -170千円 -28,416千円     -64,564千円
161,760千円 7,530千円 178,344千円 303,643千円   651,277千円
(2)医療器械及び備品購入 既決予定量 506,018千円 528,591千円 251,552千円 243,000千円 1,721千円 1,530,882千円
補正予定量 -27,179千円 -2,112千円   -10,682千円   -39,973千円
478,839千円 526,479千円 251,552千円 232,318千円 1,721千円 1,490,909千円

収益的収入及び支出

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

補正収入(予算第3条)
(科目) (既決予定額) (補正予定額) (計)
第1款 病院事業収益 27,385,748千円 -965,262千円 26,420,486千円
第1項 医業収益 22,019,149千円 -971,044千円 21,048,105千円
第2項 医業外収益 5,252,479千円 12,625千円 5,265,104千円
第3項 特別利益 114,120千円 -6,843千円 107,277千円
補正支出(予算第3条)
(科目) (既決予定額) (補正予定額) (計)
第1款 病院事業費用 33,035,967千円 -981,535千円 32,054,432千円
第1項 医業費用 27,373,708千円 -858,476千円 26,515,232千円
第2項 医業外費用 870,176千円 9,568千円 879,744千円
第3項 特別損失 4,792,083千円 -132,627千円 4,659,456千円

資本的収入及び支出

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額990,025千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,014,130千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

補正収入(予算第4条)
(科目) (既決予定額) (補正予定額) (計)
第1款 資本的収入 3,371,627千円 -129,958千円 3,241,669千円
第1項 企業債 2,203,000千円 -114,000千円 2,089,000千円
第2項 負担金 1,164,343千円 -14,021千円 1,150,322千円
第4項 補助金 4,280千円 -1,937千円 2,343千円
補正支出(予算第4条)
(科目) (既決予定額) (補正予定額) (計)
第1款 資本的支出 4,361,652千円 -105,853千円 4,255,799千円
第1項 建設改良費 2,248,400千円 -105,853千円 2,142,547千円

企業債

第5条 予算第6条に定めた企業債を次のとおり補正する。

変更

変更表
起債の目的 補正前
限度額(千円)
補正後
限度額(千円)
心臓血管センター ハイブリッド手術室設置工事 197,000千円 161,000千円
精神医療センター 本館・入院棟エアコン更新工事 88,000千円 59,000千円
医療器械等購入 1,492,000千円 1,443,000千円

議会の議決を経なければ流用することのできない経費

第6条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

補正経費
(科目) (既決予定額) (補正予定額) (計)

職員給与費

16,847,693千円 -534,189千円 16,313,504千円

たな卸資産購入限度額

第7条 予算第10条中「7,637,895千円」を「7,503,667千円」に改める。